IBOS - Adressen

Kunde mutieren (Debitoren: Abacus)

Operationsname

KADR-MUT-DEBI

Beschreibung

Debitorendaten des Kundenstamms ändern.

Argumente

Nr
Bedeutung
Typ/ Länge
Wert
1
Adressnummer
N 8
leer = gemäss IS-Cache
2
Verhalten wenn nicht vorhanden
A 1
1 = Fehler
2 = ignorieren
3
Debitorenkonto
N 12.0
 
4
UST-Ident-Nummer
A 20
 
5
MWSt-frei gegen UST-ID ?
N 1
1/0 = Ja /Nein
6
Debitorensaldo
N 12.2
 
7
Ertragskostenstelle
N 12.0
 
8
Kreditlimite
N 12.0
 
9
Anzahl Tage für Skonto 1
N 4.0
 
10
Prozent für Skonto 1
N 2.2
 
11
Anzahl Tage für Skonto 2
N 4.0
 
12
Prozent für Skonto 2
N 2.2
 
13
Anzahl Tage für Skonto 3
N 4.0
 
14
Prozent für Skonto 3
N 2.2
 
15
Zahlungsziel Netto
N 4.0
 
16
Kontenvorschlag
N 11.0
 
17
Reserve
 
18
Reserve
   
19
Reserve
   
20
Reserve
   
21
Mahnmodus
A 1
1,2,3,4
22
Reserve
   
23
Reserve
   
24
Reserve
   
25
Reserve
   
26
Reserve
   
27
Mahnverfahren
A 4
 
28
Reserve
   
29
Debitor-Sammelkonto
N 12.0
 
30
Reserve
   
31
Reserve
 
 
32
Reserve
   
33
Reserve
   
34
Reserve
   
35
Reserve
   
36
Reserve
   
37
Reserve
   
38
Reserve
   
39
Reserve
   
40
Kreditlimiten-Kontrolle J/N
N 1
1 = Kreditlimiten-Kontrolle durchführen, sonst nicht
41
Erstwährung
N 2
Nur bei Multiwährung: Bei dieser Währung wird nicht subnumerierit.
42
Mahnbereich
N 6.0
 
43
Reserve
   
44
Reserve
   
45
Reserve
   
46
Reserve
   
47
Reserve
   
48
Reserve
   
49
Reserve
   
50
Reserve
   
51
Reserve
   
52
Reserve
   
53
Reserve
   
54
Reserve
   
55
Kundenwährung
N 2
gemäss Tabelle
56
MWST-Reg-Nr
A 20
 

Rückgabe

-

Kunde mutieren (Debitoren: Sage 200)

Operationsname

KADR-MUT-DEBI

Beschreibung

Debitorendaten des Kundenstamms ändern.

Argumente

Nr
Bedeutung
Typ/ Länge
Wert
1
Kunden-Nr
N 8
 
2
Verhalten wenn nicht vorhanden
A 1
1 = error
2 = ignorieren
3
Debitor-Konto
N 9
 
4
UST-Ident-Nummer
A 15
 
5
MWSt-frei gegen UST-ID J/N
A 15
 
6
Debitor-Saldo
N 10
 
7
Kostenstelle
N 6
 
8
Kreditlimite
N 10
 
9
Skonto Tage
N 2
 
10
Skonto Prozent
N 2.2
 
11
Skonto Tage
N 2
 
12
Skonto Prozent
N 2.2
 
13
Skonto Tage
N 2
 
14
Skonto Prozent
N 2.2
 
15
Nettozahlungsziel
N 3
Weitere Parameter je nach Fiacc
16
SBS_SAMMELKTO
N 12.0
 
17
SBS_ERLOESKTO
N 12.0
 
18
Reserve
 
19
Reserve
   
20
Reserve
   
21
SBS_MAHNENJN
N 1
 
22
SBS_BANKTYP
A 1
B Bank
P Post
Z Zahlung
23
Reserve
   
24
Reserve
   
25
Reserve
   
26
Reserve
 
27
SBS_BC_NR
A 6
 
28
SBS_BANKTO
A 30
29
Reserve
   
30
Reserve
   
31
Reserve
   
32
Reserve
   
33
Reserve
   
34
Reserve
   
35
Reserve
   
36
Reserve
   
37
Reserve
   
38
Reserve
   
39
Reserve
   
40
Kreditlimiten-Kontrolle durchführen J/N
N 1
1 = Kreditlimiten-Kontrolle durchführen, sonst nicht
41
Reserve
42
SBS_MAHNGRUPPE
N 8
 
43
SBS_KOND_NR
N 8
 
44
SBS_TOLERANZ_NR
N 8
 
45
Reserve
   
46
Reserve
   
47
Reserve
   
48
Reserve
   
49
Reserve
   
50
Reserve
   
51
Reserve
   
52
Reserve
   
53
Reserve
   
54
Reserve
   
55
Kundenwährung
N2
gemäss Tabelle
56
MWST-Reg-Nr
A 8
 

Rückgabe

-

Kunde mutieren (Debitoren: Sage 50)

Operationsname

KADR-MUT-DEBI

Beschreibung

Debitorendaten des Kundenstamms ändern.

Argumente

Nr
Bedeutung
Typ/ Länge
Wert
1
Adressnummer
N 8
leer = gemäss IS-Cache
2
Verhalten wenn nicht vorhanden
A 1
1 = Fehler
2 = ignorieren
3
Debitorenkonto
N 11
 
4
UST-Ident-Nummer
A 15
 
5
Reserve
   
6
Debitorensaldo
N 10
 
7
Ertragskostenstelle
N 8
 
8
Kreditlimite
N 10
 
9
Anzahl Tage für Skonto 1
N 2
 
10
Prozent für Skonto 1
N 2.2
 
11
Anzahl Tage für Skonto 2
N 2
 
12
Prozent für Skonto 2
N 2.2
 
13
Anzahl Tage für Skonto 3
N 2
 
14
Prozent für Skonto 3
N 2.2
 
15
Zahlungsziel Netto
N 3
 
16
Sammelkonto
N 11
 
...
 
21
Keine Mahnung
A 1
1,0
22
Adresse drucken
A 1
1,2,4,8
...
     
27
Zahlungsbedingungen
A 4
 
28
Personenkonto-Bezeichnung
A 30
 
..
 
40
Kreditlimiten-Kontrolle J/N
N 1
1 = Kreditlimiten-Kontrolle durchführen, sonst nicht
41
Erstwährung
N 2
Nur bei Multiwährung: Bei dieser Währung wird nicht subnumerierit.
...
     
55
Kundenwährung
N 2
gemäss Tabelle
56
MWST-Reg-Nr
A 8
 

Kunde mutieren (Debitoren: Datev RZ KNE5)

Operationsname

KADR-MUT-DEBI

Beschreibung

Debitorendaten des Kundenstamms ändern.

Argumente

Nr
Bedeutung
Typ/ Länge
Wert
1
Adressnummer
N 8
leer = gemäss IS-Cache
2
Verhalten wenn nicht vorhanden
A 1
1 = Fehler
2 = ignorieren
3
Debitorenkonto
N 5
 
4
UST-Ident-Nummer
A 13
 
5
MWSt-frei gegen UST-ID ?
N 1
1/0 = Ja /Nein
6
Debitorensaldo
N 8
 
7
Kostenstelle
N 4
 
8
Kreditlimite
N 8
 
9
Anzahl Tage für Skonto 1
N 2
 
10
Prozent für Skonto 1
N 2.1
 
11
Reserve
   
12
Reserve
   
13
Reserve
   
14
Reserve
   
15
Fälligkeit in Tagen
N 3
 
16
Vorgabe für Debitorenanalyse
N 8
 
17
Bankkonto
N 10
 
18
Bankleitzahl
N 8
 
19
LSV mit Einzugsermächtigung
N 1
 
20
Mahnschlüssel
N 1
 
21
Mandantenbank
A 1
1/0 = Ja /Nein
22
Konto 'Diverse'
N 1
1/0 = Ja /Nein
23
Individuelle Texte
N 4
 
24
Kontoauszug
N 1
 
25
Reserve
   
26
Reserve
   
27
Mahnlimit Prozent
N 2.1
 
28
Bankname
A 27
 
29
Mahnlimit Betrag
N 2.2
...
     
40
Kreditlimiten-Kontrolle J/N
N 1
1 = Kreditlimiten-Kontrolle durchführen, sonst nicht
41
Erstwährung
N2
Nur bei Multiwährung: Bei dieser Währung wird nicht subnumerierit.
...
   
55
Kundenwährung
N2
gemäss Tabelle
56
MWST-Reg-Nr
A 8
 

Rückgabe

-

Kunde mutieren (Debitoren: Varial)

Operationsname

KADR-MUT-DEBI

Beschreibung

Debitorendaten des Kundenstamms ändern.

Argumente

Nr
Bedeutung
Typ/ Länge
Wert
1
Adressnummer
N 8
leer = gemäss IS-Cache
2
Verhalten wenn nicht vorhanden
A 1
1 = Fehler
2 = ignorieren
3
Personenkonto
N 8
 
4
UST-Ident-Nummer
A 13
 
5
MWSt-frei gegen UST-ID ?
N 1
1/0 = Ja/Nein
6
Debitorensaldo
N 9
 
7
Kostenstelle
N 7
 
8
Kreditlimite
N 9
 
9
Anzahl Tage für Skonto 1
N 2
 
10
Prozent für Skonto 1
N 2.2
 
11
Anzahl Tage für Skonto 2
N 2
 
12
Prozent für Skonto 2
N 2.2
 
13
Reserve
   
14
Reserve
   
15
Zahlungsziel Netto
   
16
Reserve
   
17
Reserve
   
18
Wechselobligo
N 9
 
19
Versicherungslimit
N 9
 
20
Reserve
   
21
Mahnung
N 1
 
22
Mahnart
N 1
 
23
Sachkonto Forderungen/Verb.
N 1
 
24
Reserve
   
25
Postfach
A 8
 
26
Zahlung
N 1
 
27
PLZ zu Fach
A 6
 
28
Reserve
   
29
Bankkonto
N 11
 
30
Bankname
A 27
 
31
Bankleitzahl
N 11
32
Reserve
   
33
Reserve
   
34
Reserve
   
35
Reserve
   
36
Reserve
   
37
Reserve
   
38
Reserve
   
39
Reserve
   
40
Kreditlimiten-Kontrolle J/N
N 1
1 = Kreditlimiten-Kontrolle durchführen, sonst nicht
41
Erstwährung
N2
Nur bei Multiwährung: Bei dieser Währung wird nicht subnumerierit.
42
Reserve
   
43
Reserve
   
44
Reserve
   
45
Reserve
   
46
Reserve
   
47
Reserve
   
48
Reserve
   
49
Reserve
   
50
Reserve
   
51
Reserve
   
52
Reserve
   
53
Reserve
   
54
Reserve
   
55
Kundenwährung
N2
gemäss Tabelle
56
MWST-Reg-Nr
A 8
 

Rückgabe

-